开展全过程跟踪指导,提升内部审计工作效能

  为发挥内部审计基础性监管作用,推动内部审计工作协调发展,今年以来,高明区审计局从规范审计业务、培训内审人员、跟踪审计环节等方面出发,组织开展全过程内部审计跟踪指导,实现国家审计与内部审计优势互补。

  “制度指引”,全流程规范审计业务。积极推动高明区政府印发《高明区内部审计工作实施办法》,从政府层面构建内部审计工作的长效管理机制,进一步强化各单位内部审计工作组织机构、明确内部审计工作的实施要求;制定《高明区审计局内部审计工作程序指引》,编发内部审计文书规范文本,对审计准备、审计实施、审计报告、审计成果运用等各个阶段的工作流程进行明确。

  “以审代训”,全过程培训内审人员。实施内审人员参与国家审计项目的培养方式,对有意愿参与培训的内审人员,安排完整的国家审计项目进行锻炼。2023年以来,已累计培训内审人员12人次,审计项目涵盖财政财务收支审计、经济责任审计和专项审计调查等类型。

  “联点挂钩”,全过程跟踪重要审计环节。建立区审计局与镇(街道)内审工作联系机制,并委派审计干部全程参与内审项目指导,通过开展现场调研、答疑解惑、审理复核、绩效考核等方式,对镇(街道)内部审计工作开展情况进行跟踪检查,协同解决内审发展中的问题。

  “成效显著”,全方面提升内审工作质量。经过全过程跟踪指导,2023年,我区四个镇(街道)分别挂牌成立了内部审计工作领导小组,配置专职人员7名,实现内审工作体制全覆盖;截至上半年,审计发现问题金额2379.39万元,审计发现问题整改23个,审计发现问题整改金额2164.44万元。


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